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丘北县政务服务管理局2019年预算公开

日期:2019年04月26日 16:10   来源:.   作者:   点击数:[]

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丘北县政务服务管理局2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县政务服务管理局2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县政务服务管理局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)    

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县政务服务管理局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

1.贯彻落实国家、省、州、县在政务服务管理方面的方针政策、法律法规,负责全县政务服务体系建设的协调指导工作,负责政务服务、相关部门行政审批、行政审批制度改革、电子政务、公共资源交易和政府集中采购及农村产权交易代理活动有关工作;协调配合做好投资审批中介服务市场建设工作。  

2.负责组织、协调、指导、监督入驻部门,按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求,为公民、法人和其他组织提供政务服务;负责制定、规范县级政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,负责窗口工作人员的日常管理、考核,受理当事人对窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉;指导、监督各乡(镇)政务服务工作。    

3.负责县人民政府划转的行政审批事项的办理,督促和疏通各级各部门在行政审批过程中存在的赌点和难点问题。    

4.负责全县政务服务信息化建设,协调指导县、乡、村(社区)政务(为民)服务中心(站)和县、乡公共资源交易中心、农村产权交易中心网络的互联互通,资源共享,并负责网络管理和运行维护工作。    

5.贯彻落实国家、省、州有关电子政务方面的政策和技术标准,按照省、州电子政务系统的总体规划和要求,对全县各级各部门电子政务系统的运行、管理进行检查、督促。    

6.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理,为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。    

7.负责全县公共资源交易、农村产权交易及代理的招投标进场交易监管,推行阳光交易、规范管理;做好公共资源交易市场诚信体系建设,配合相关部门做好专家库的建设及维护管理,对全县公共资源交易、农村产权交易及代理情况进行统计分析,并上报县人民政府和相关部门作决策参考。    

8.职责分工:县政务服务管理局负责县人民政府划转的行政审批事项的办理,并对相应的审批行为承担法律责任,涉及行政审批的行业主管部门负责审批后的事中事后监管、监督和检查,并承担相应的法律责任。    

9.加强行业领域人才队伍建设,承担行业领域安全生产工作。    

10.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。    

(二)机构设置情况    

丘北县政务服务管理局为正科级行政单位,内设6个股室(包括:办公室、政务服务管理股、行政审批股、政策法规股、信息技术股、服务运行监督股)。下设2个事业性质中心(公共资源交易中心、农村产权交易中心),其中公共资源交易中心为独立核算单位。    

(三)重点工作概述    

重点工作有:政务服务体系建设、政府自身建设和政务服务大厅的日常管理,全省投资项目并联审批系统、全省行政审批服务事项网上大厅、全州基层党组织综合服务平台、农村产权交易平台等系统平台的建设和运行、维护管理、公共资源交易、做好脱贫攻坚巩固提升和帮扶脱贫出列工作、党风廉政和反腐败工作,坚持党要管党、全面从严治党,以党的政治建设为统领,持之以恒正风肃纪,着力打造一支忠诚、干净、担当的政务服务干部队伍;党建工作,认真落实党建工作责任制,加强政治理论学习,进一步强化支部班子和党员队伍建设,落实党支部规范化建设达标创建工作。政务服务“一网、一门、一次”改革工作。  

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:    

在职人员编制18人,其中:行政编制8人,事业编制10人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。    

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。    

车辆编制0辆,实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入320.71万元,其中:一般公共预算财政拨款320.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。    

(二)财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入320.71万元,其中:本年收入320.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款320.71万元(本级财力320.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出320.71万元。财政拨款安排支出320.71万元,其中,基本支出320.71万元,项目支出0万元。    

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“201-一般公共服务支出”252.51万元,主要用于支付干部职工工资;    

“208-社会保障和就业支出”34.54万元,用于社会保险、工伤保险、生育保险基金的补助;    

“210-卫生健康支出”15.3万元,用于支付医疗保险;    

“221-住房保障支出”18.36万元,用于住房公积金补助;    

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组(其中:基本支出320.71万元,项目支出0万元)。    

五、县对下专项转移支付情况    

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

(二)与中央配套事项    

无    

三)按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、预算收支增减变化情况说明    

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年,丘北县政务服务管理局安排公务接待费预算2万元,较2018年预算数减少1万元。接待费主要用于执行公务活动以及接待上级部门检查、督查、调研、考核检查和指导工作,以及扶贫点、挂包帮村小组、乡镇基层工作人员等来开会、办事、培训等发生的费用。    

(二)基本支出预算变动的主要原因说明    

2019年基本支出预算320.71万元,较上年预算数增加38.24万元,增加的原因主要为规范性津补贴调资,人员工资增加,社保保障缴费等人员支出增加。    

(三)项目支出预算变动的主要原因说明    

2019年无项目预算和支出,因县级财力不足,网络租用费、基层服务型党组织综合平台维护、农转城工作经费、政务大厅工作经费等项目当年未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

(一)专业名词解释    

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

(二)机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费16.2万元,主要用于办公经费、差旅费、接待费、会议费、培训费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。    

(三)国有资产占用情况    

资产合计224.39万元,其中流动资产66.48万元,非流动资产157.91万元。    

(四)本部门预算绩效情况说明    

绩效工资预算17.83万元,用于绩效工资发放。    

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算2万元,具体情况如下:    

1.因公出国(境)费    

无    

2.公务用车购置及运行维护费    

无    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算2万元,主要用于执行公务活动以及接待上级部门检查、督查、调研、考核检查和指导工作,以及扶贫点、挂包帮村小组、乡镇基层工作人员等来开会、办事、培训等发生的费用。我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。    

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