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丘北县工程质量安全服务中心部门2020年度部门决算公开

日期:2021年08月19日 15:13   来源:   作者:罗丽   点击数:[]

丘北县工程质量安全服务中心部门2020年度部门决算公开   

目录   

第一部分 丘北县工程质量安全服务中心概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分 2020年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分 2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

(一)部门整体支出绩效自评情况   

(二)部门整体支出绩效自评表   

(三)项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

第五部分 名词解释   

第一部分 丘北县工程质量安全服务中心概况   

一、主要职能   

(一)主要职能:为丘北县工程质量安全监管业务提供优质服务保障。   

(二)2020年度重点工作任务介绍:   

负责全县范围的工程项目监督巡查、检杳、核杳受监工程勘察、设计、施工、监理程建筑构件厂的资质等级、营业范围及执行技术标准和安全生产、检杳其工程(产品)质量、核查工程的质量等级和建筑构件质量、参与优质工程的核验、推茬等工作。   

二、部门基本情况   

(一)部门决算单位构成   

纳入丘北县工程质量安全服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。隶属于丘北县住房和城乡建设局。   

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况   

2020丘北县工程质量安全服务中心年末实有人员编制9人。其中:事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。   

离退休人员0人。其中:离休0人,退休2人。   

第二部分 2020年度部门决算表   

(详见附件)   

第三部分 2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

丘北县工程质量安全服务中心2020年度收入合计119.23万元。其中:财政拨款收入119.32万元,占总收入的100%;与上年相比上升21%(增加20.69万元)。主要原因是机构改革人员增加。薪资和公用经费支出增加。   

二、支出决算情况说明   

丘北县工程质量安全服务中心2020年度支出合计117.62万元。其中:上年结转结余2.68万,全年开支117.62万元,与上年的99.48万元相比增加18.14万元。增加18.23%,主要原因是机构改革人员增加。薪资和公用经费支出增加。   

(一)基本支出情况   

2020年度用于保障丘北县工程质量安全服务中心正常运转的日常支出117.62万元。   

(二)项目支出情况   

2020年度用于保障为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

丘北县工程质量安全服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出117.62万元,占本年支出合计的100%,与上年的99.48万元相比增加18.14万元。增加18.23%,主要原因是机构改革人员增加。薪资和公用经费支出增加。   

(二)<![endif]>一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务(类)支出1.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

8.社会保障和就业(类)支出11.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%,主要用于单位基本养老保险缴费支出11.19万元,抚恤金支出0.27万元。   

9.卫生健康(类)支出8.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,主要用于单位基本医疗保险缴费6.27万元,公务员疗支出1.62万元,其他医疗支出0.55万元,公积金7.88万元。   

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

11.城乡社区(类)支出88.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.2%,主要用于财政供养人员工资支出。   

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

19.住房保障(类)支出7.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。   

20.上年结余2.68万元。   

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

丘北县市政公用设施服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。   

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元。   

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

丘北县工程质量安全服务中心2020年机关运行经费支出117.62万元。   

二、国有资产占用情况   

截至2020年12月31日,丘北县工程质量安全服务中心部门资产总额2.61万元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。   

三、政府采购支出情况   

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。   

五、其他重要事项情况说明   

无   

六、相关口径说明   

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。   

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。   

第五部分 名词解释   

1.财政拨款收入:是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

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