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丘北县新店乡中心学校2024年预算

日期:2024年03月13日 11:40   来源:教体局   作者:   点击数:[]

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丘北县新店乡中心学校2024年预算编制说明

目录

第一部分丘北县新店乡中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分丘北县新店乡中心学校2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

丘北县新店乡中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规,开展辖区内义务教育阶段中小教育管理工作和日常管理工作。

2.负责对中小学教育有关部门履行教育职责的督导工作,负责本校教育经费的统筹管理;对学校的各类国有资产进行宏观管理。

3.完成县政府及上级教育部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,丘北县新店乡中心学校共设8个内设机构:校长室、办公室、党建室、教务处、德育处、总务处、团少队室、信息室。

所属单位0个。

(三)2024年重点工作概述

2024年重点工作:一、建立健全安全组织机构及各项规章制度,制定应急预案,确保校园安全;二、深化师德师风教育,培养具有高尚情操的教师队伍;三、以德育工作为首位,培养学生良好行为习惯,以高效课堂建设为核心,努力提高教学质量;四、在后勤工作方面,立足“务实高效”,提高后勤服务保障,进一步强化财务管理,规范办学行为,逐步改善教学设施,保障学校教育教学需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制210人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制210人。在职实有237人,其中: 财政全额保障237人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人,其中:离休0人,退休64人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3889.4万元,其中:一般公共预算3889.4万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年4,328.93万元对比减少439.53万元,下降10.15%,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障收入减少。

(三)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3889.40万元,其中:本年收入3889.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3889.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4010.21万元对比减少120.81万元,下降3.01%,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3889.40万元。财政拨款安排支出3889.40万元,其中:基本支出3808.06万元,与上年3926.10万元对比减少118.04万元,下降3.01%,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障收入减少;项目支出81.34万元,与上年84.11万元对比减少2.77万元,下降3.29%,主要原因是学生人数减少保运转资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育45.27万元,主要用于学前教育支出。

教育支出-普通教育-小学教育1,710.42万元,主要用于小学教育支出。

教育支出-普通教育-初中教育968.99万元,主要用于初中教育支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.32万元,主要用于特殊学校教育支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休217.46万元,主要用于事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出374.54万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.52万元,主要用于死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16.39万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210.68万元,主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.82万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.08万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金280.91万元,主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

办公费50.22万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出50.22万元)。

公务员医疗补助缴费46.82万元(其中:基本支出46.82万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费374.54万元(其中:基本支出374.54万元,项目支出0.00万元)。

基本工资974.73万元(其中:基本支出974.73万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资1,247.17万元(其中:基本支出1,247.17万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴421.77万元(其中:基本支出421.77万元,项目支出0.00万元)。

其他商品和服务支出1.89万元(其中:基本支出1.89万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费31.47万元(其中:基本支出31.47万元,项目支出0.00万元)。

生活补助2.52万元(其中:基本支出2.52万元,项目支出0.00万元)。

水费6.25万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.25万元)。

退休费215.57万元(其中:基本支出215.57万元,项目支出0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费210.68万元(其中:基本支出210.68万元,项目支出0.00万元)。

助学金24.86万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出24.86万元)。

住房公积金280.91万元(其中:基本支出280.91万元,项目支出0.00万元)。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丘北县新店乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

丘北县新店乡中心学校2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

主要原因:较上年持平,无增减变动。

(二)公务接待费

丘北县新店乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

主要原因:较上年持平,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

丘北县新店乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

主要原因:较上年持平,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公立幼儿园保育保教费专项资金,项目绩效目标:公立幼儿园保育保教费专项资金

2.城乡义务教育初中生均公用经费专项资金,项目绩效目标:以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年,初中940元/生.年的标椎执行,对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助,确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

3.家庭经济困难学生小学生活补助专项资金,项目绩效目标:为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策,各县(市)要按照相关资金管理办法要求,切实加强中央补助资金管理使用,确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制,对城乡义务教育困难学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学,提升义务教育巩固率。

4.机关事业单位遗属生活补助,项目绩效目标:机关事业单位遗属生活补助.

5.城乡义务教育小学生均公用经费专项资金,项目绩效目标:以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年,初中940元/生.年的标椎执行,对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行,确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

6.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学生均公用经费专项资金,项目绩效目标:以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年,初中940元/生.年的标椎执行,对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标准给予补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

7.学前教育幼儿资助专项资金,项目绩效目标:目标1.对家庭经济困难儿童、孤儿残疾儿童入园给予资助,维护教育公平,全面提升学前教育的整体水平。目标2.落实资助资金,确保资助政策落实到位。目标3.加大力度宣传学前教育资助政策体系,这这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。

8.公办幼儿园生均公用经费(2类)专项资金,项目绩效目标:公办幼儿园生均公用经费(2类)专项资金

9.家庭经济困难学生初中生活补助专项资金,项目绩效目标:为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策,各县(市)要按照相关资金管理办法要求,切实加强中央补助资金管理使用,确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制,对城乡义务教育困难学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学,提升义务教育巩固率。

10.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生初中生均公用经费专项资金,项目绩效目标:以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年,初中940元/生.年的标椎执行,对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行,确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

丘北县乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

2023年12月31日,新店乡中心学校资产总额612.41万元,其中:流动资产76.48万元,固定资产495.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产40.20万元,其他资产0万元。与上年634.36万元相比,本年资产总额减少21.95万元,减少3.46%,其中固定资产减少106.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数据。

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