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丘北县委宣传部2019年预算公开

日期:2019年04月26日 16:02   来源:   作者:   点击数:[]

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丘北县委宣传部2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县委宣传部2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县委宣传部2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)    

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县委宣传部2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

1、研究提出全县宣传思想文化工作的指导方针、思路、措施;指导制定宣传文化事业发展规划、计划和有关的政策、法规;协调宣传文化系统各部门之间的关系;组织、指导全县意识形态部门完成宣传思想文化工作任务;管理宣传文化事业宏观调控资金,统筹搞好宣传文化基础设施建设;    

2、完成州委宣传部和县委、县政府交办的其他工作。    

(二)机构设置情况    

1、宣传部编制2019年部门预算单位共1个,截至2018年11月统计,部门基本情况如下:    

在职人员编制16人,其中行政编制10人、事业编制5人,工勤人员1人;在职实有16人,其中财政供养16人;    

离退休人员0人;    

在编实有车辆1辆;    

内设机构有办公室、文明办、文产办、外宣办、舆情网络中心、中国.普者黑旅游网等6个股室。    

(三)重点工作概述    

1、负责理论武装工作。组织、指导和协调、督促抓好全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;配合有关部门抓好党员干部理论教育建设。    

2、负责引导社会舆论。宏观管理全县新闻宣传工作,准确把握社会舆情,确保舆论导向正确;组织、协调全县各部门搞好新闻宣传,提高舆论引导水平;指导、协调县直新闻单位的工作。    

3、负责规划、部署全县宣传思想文化工作。组织、指导全县公民思想道德教育,推动社会主义核心价值体系建设;组织指导开展群众性精神文明创建活动,不断提高公民思想道德素质和科学文化素质,营造良好社会风尚。  

4、负责宏观指导、协调抓好全县文化建设。指导文化事业发展,搞好文化精神产品生产;规划、部署全县文化体制改革,指导文化产业的培育和发展。    

5、负责全县对外宣传工作。组织、指导、协调开展全县性重大经济文化外宣活动;组织丘北整体形象的对外宣传。    

6、会同县委组织部做好县直宣传文化部门领导干部的管理工作,抓好宣传文化部门领导班子建设。指导全县宣传干部队伍建设和宣传文化人才培养;配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的管理工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:    

在职人员编制16人,其中:行政编制10人,事业编制5人,工勤人员1。在职实有16人,其中:财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。    

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。    

车辆编制1辆,实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入288.5万元,其中:一般公共预算财政拨款288.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。    

(二)财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入288.5万元,其中:本年收入288.5万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款288.5万元(本级财力288.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出288.5万元。财政拨款安排支出288.5万元,其中,基本支出288.5万元,项目支出0万元。    

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

一般公共服务支出232万元、社会保障和就业支出28.55万元、卫生健康支出12.70万元、住房保障支出15.25万元。    

“2013301-行政运行”177.5万元;“2013350-事业运行”54.5万元;    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.41万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.64万元;“2082703-财政对生育保险基金的补助”1万元;“2082799-其他财政对社会保险基金的补助”0.5万元;    

“2101101-行政单位医疗”7.55万元,“2101102-事业单位医疗”2.6万元;“2101103-公务员医疗补助”2.55万元;      

“2210201住房公积金”15.25万元;    

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出255.5万元;商品和服务支出33万元;    

五、县对下专项转移支付情况    

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

(二)与中央配套事项    

无    

三)按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、预算收支增减变化情况说明    

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年“三公”经费预算22万元,较上年预算数22.5万元减少0.5万元,主要是公务用车运行费减少了0.5万元。    

(二)基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算288.5万元,较上年预算数273.2增加15.3万元,主要是人员工资增加,社保保障缴费等人员支出增加。    

(三)项目支出预算变动的主要原因    

项目支出无变动    

八、其他公开信息    

(一)专业名词解释    

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

(二)机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费23.6万元,主要用于办公费2万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.3万元、会议费1万元、公务接待费10.1万元、公务用车运行维护费6万元。    

(三)国有资产占用情况    

无    

(四)本部门预算绩效情况说明    

无    

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算22万元,具体情况如下:    

1.因公出国(境)费    

无    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算6万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算16万元,主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待(含外宾接待)支出。    

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