欢迎访问:丘北县人民政府门户网站           无障碍浏览           长者模式

云南省丘北县气象局2019年预算公开

日期:2019年04月23日 16:54   来源:   作者:   点击数:[]

监督索引号53262600633400000

云南省丘北县气象局2019年预算公开    

目录    

第一部分云南省丘北县气象局2019年部门预算编制说明     

第二部分云南省丘北县气象局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)    

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

云南省丘北县气象局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

负责本行政区域内气象探测资料的采集,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;制定人工影响天气作业方案,并在上级主管部门和本级人民政府的领导和协调下,管理指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作;依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能,对有关违法行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼工作;发布本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报及农业气象预报、城镇环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。    

(二)机构设置情况    

云南省丘北县气象局成立于1956年11月,1988年升格为正科级事业单位。实行上级气象主管机构与丘北县人民政府双重领导,以上级气象主管机构为主的管理体制。在上级气象主管机构和丘北县人民政府的领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。机构设置:办公室、法规科、防灾减灾科、气象台、气象服务中心。    

(三)重点工作概述    

1.有效推进各类气象服务工作    

(1)完善预报值班流程,按时按质发布各类预报服务材料    

我局通过书面、一键式预警发布系统、协同办公平台、电话等方式共向县委、县人民政府、相关部门及各种信息员(气象信息员、地质灾害监测员、水库监测员、民政救灾员)提供气候预测、天气周报、气象情况反映、专题预报,重要天气信息,发布气象灾害预警信号。    

(2)做好农业大户气象直通服务工作    

向全县农业企业、种养殖大户、大型农民专业合作社发布丘北县农用天气预报、重要天气消息、灾害性天气预警信号、农业气候评价、农业气象旬(月)报、春耕春播和秋收秋种期间的专题服务产品等。气象信息通过手机短信、电子显示屏、微信公众平台发布。    

(4)完成丘北县普者黑湿地公园生态气象观测站建设项目,可以对普者黑旅游景区进行包含气温、湿度、气压、降水、风向风速、大气电场、负氧离子、可吸入颗粒物PM2.5等气象要素的观测,有效提高气象为旅游服务的能力。    

2.认真做好人工影响天气防灾减灾工作    

我局认真做好防雹工作,切实有效地预防和减轻冰雹灾害,使灾害损失降到最低程度。按照《方案》,更新固定作业点的作业装备,及时做好人工增雨防雹人员的培训和作业设备的年检工作,提前购置增雨防雹弹,5月初正式启动所有固定防雹点开展人工防雹作业。    

3.积极做好扶贫、文明、安全生产、档案、保密等工作    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:    

在职人员编制10人,其中:行政编制4人,事业编制6人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。    

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。    

车辆编制2辆,实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入178.25万元,其中:一般公共预算财政拨款178.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。    

(二)财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入178.25万元,其中:本年收入178.25万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款178.25万元(本级财力178.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出178.25万元。财政拨款安排支出178.25万元,其中,基本支出178.25万元,项目支出0万元。    

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.5万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.21万元,主要用于行政事业单位职工工伤保险支出;    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.34万元,主要用于行政事业单位职工生育保险支出;    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.31万元,主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出;    

“2101101-行政单位医疗”1.2万元,主要用于行政单位职工医疗保险支出;    

“2101102-事业单位医疗”2.18万元,主要用于事业单位职工医疗保险支出;    

“2101103-公务员医疗补助”0.84万元,主要用于行政单位公务员医疗补助;    

“2200501-行政运行”34.62万元,主要用于气象参公管理的基本支出;    

“2200504-气象事业机构”45.75万元,主要用于气象事业单位的基本支出;    

“2200509-气象服务”79.2万元,主要用于人影作业,有效增加生态保护重点区域降水,预防和扑灭森林火灾,增加库塘蓄水,开展人工防雹作业,减少和降低人工防雹保护区内烤烟、粮食和其他经济作物受灾程度;    

“2210201住房公积金”5.07万元,主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出178.25万元(其中:基本支出178.25万元,项目支出0万元);商品和服务支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元);对个人和家庭的补助(其中:基本支出0万元,项目支出0万元);债务利息及费用支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元);资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元);对企业补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元);对社会保障基金补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。    

五、县对下专项转移支付情况    

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无。    

(二)与中央配套事项    

无。    

三)按既定政策标准测算补助事项

无。    

六、政府采购预算情况    

无。    

七、预算收支增减变化情况说明    

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)    

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计0万元,与上年相比无增减。    

(二)基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算178.25万元,较上年预算数增加4.46万元,增加的原因主要为气象服务支出增加,人影作业人员工资及保险费用增加。    

(三)项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元,较上年预算数减少0万元,项目未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

(一)专业名词解释    

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

(二)机关运行经费安排    

人头经费1.3万元,公车燃油经费0万元。    

(三)国有资产占用情况    

截至2018年底,拥有固定资产540.11万元。    

(四)本部门预算绩效情况说明    

无。    

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算0万元,具体情况如下:    

1.因公出国(境)费    

2019年我部门出国(境)费预算0万元,主要用于我部门工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算0万元,主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待(含外宾接待)支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。    

监督索引号53262600633400111

上一条:丘北县工信商务局2019年预算公开
下一条:共青团丘北县委2019年预算公开

关闭